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Baltimore MD中的内部审计/控制专家

标题:
内部审计/控制专家
日期:
05/10/2021
求职者:
-
程度:
B.S./B.A。
薪水:
未标明为什么?
工作类型:
会计师,审计师(税),成本计厅
工作类型:
全职
地点:
巴尔的摩MD.
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巴尔的摩以来自1906年以来,庞培,公司是橄榄油的领先国家品牌,畅销的葡萄酒醋和各种烹饪葡萄酒。

Pompeian在马里兰州巴尔的摩的公司地点立即开放了我们的企业位置。该职位有资格获得竞争性健康福利,度假计划和401k参与,具有出色的匹配机会。

职位描述:

内部审计/控制专业人员将使用从专业审计标准中制定的基于风险的方法来评估公司内部控制的充分性和有效性。这种新创建的职位将具有行政级别的可见性,并在本公司中增加所有地点,包括西海岸,3PL和西班牙。内部审计/控制专业人员将向企业委员会报告,并将监控公司遵守内部指南,该指南为风险管理和监测,以及管理行业的外部规则和法规。

职责:

  • 对固有风险类别的评估以及在实体和过程级别进行风险评估。
  • 现有手动和自动化ERP控制的评估效率和效率与努力实现更多自动化控制的动机。
  • 通过GEAP / GAAS镜头进行详细的操作流程,以开发新的控制过程和程序。
  • 与会计和操作的合作伙伴实施新创建的控制流程和程序。
  • 持续审计所有实施的控制流程和程序,以验证他们被负责任的利益相关者遵守。
  • 评估审计结果,建议纠正控制缺陷的解决方案,并确定管理焦点的优先区域。
  • 协助外部审计对公司控制进行评估。
  • 保持对审计趋势和最佳实践的认识。
  • 根据需要协助其他会计和财务项目。

最低要求:

  • 在大公司的内部或外部审计中最少至少3年,获得高级或更高级别。
  • 以前的库存和产品成本经验。制造经验是一个大量的。
  • 强大的GAAP和GAAS知识。
  • 学士学位或相关领域的学士学位。CPA或CIA首选。
  • 能够制定计划来诊断问题,深入挖掘根本原因,并在最低限度的指导下从小事和大事中分离出来。
  • 分配工作量的自我管理 - 能够在压力下计划和达到截止日期。
  • 能够在不同的部门和地点合作/影响他人。
  • 一致的独立判决和酌情决定的行使。
  • 注意细节,优秀的口头和书面沟通能力。
  • 熟练使用Microsoft Office(包括较强的excel技能)。
  • 出差10-15%到其他工厂,第三方物流公司,国外到西班牙。

www.cdromreviews.com.
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